目录
第一部分 政府办概况
1.主要职责
2.预算单位构成
第二部分 2024年政府办预算公开表
1.2024年政府办预算收支总表
2.2024年政府办收入预算总表
3.2024年政府办支出预算总表
4.2024年政府办功能分类科目安排的支出表
5.2024年政府办政府预算支出经济分类情况表
6.2024年政府办部门预算支出经济分类情况表
7.2024年政府办财政拨款收支预算总表
8.2024年政府办财政拨款收入安排支出表
9.2024年政府办一般公共预算支出表
10.2024年政府办一般公共预算基本支出表
11.2024年政府办政府性基金收入安排的预算支出表
12.2024年政府办省提前告收入安排的支出表
13.2024年政府办纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
14.2024年政府办纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
15.2024年政府办一般公共预算“三公”经费支出情况表
16.2024年政府办项目支出预算明细表
17.2024年政府办债务支出预算情况表
18.2024年政府办政府采购支出预算表
19.2024年政府办财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表
第三部分 2024年政府办预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政府办概况
一、主要职责
(一)负责市政府会议、市政府党组会议和市政府领导同志重要活动的组织安排,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
(二)负责或参与上级党政机关领导同志、上级党政机关各部门领导,外省、市领导以及重要外宾来调兵山市政务活动组织安排。
(三)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文,指导全市行政机关公文处理工作。
(四)审核市政府各部门和各镇人民政府(街道办事处)请示、报告市政府的事项,提出办理意见,报市政府领导同志审批,办理国务院和国家各部委、省政府和省政府各部门、铁岭市政府和铁岭市政府各部门及各方面的来文来电。
(五)根据市政府领导同志指示,对市政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。
(六)负责党中央、国务院、省委、省政府、铁岭市委、铁岭市政府决策部署及市委、市政府具体要求贯彻落实情况的督促检查,及时报告督查情况,指导协调和统筹规范政府系统督查考核工作,组织实施市政府绩效考核工作,负责市政府各部门和各镇人民政府(街道办事处)的业务指标考核工作。
(七)负责组织协调、指导督促市政府系统承办的人大代表建议、政协提案办理工作。
(八)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实省委、省政府、铁岭市委、铁岭市政府及市委、市政府领导同志指示。
(九)负责全市政务信息搜集、整理、报送工作,指导政府系统信息工作。
(十)负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作。
(十一)负责推进、指导、协调、监督全市政府信息与政务公开工作,组织做好市政府系统舆情应对工作。
(十二)负责协调组织市政府重点工作的宣传报道,对市政府各部门宣传工作进行督促检查。
(十三)负责指导、督促和检查全市民生工作。
(十四)组织指导、督促和检查地方志工作。
(十五)完成市委、市政府和领导同志交办的其他任务。
(十六)职能转变。市政府办公室应加强督查督办工作,加强政府绩效管理工作,实现督考合一,推动党委和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进市政府宣传工作,为推动市政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开,指导各单位主动回应社会关切,接受群众监督。
二、预算单位构成
(一)调兵山市人民政府办公室
(二)调兵山市机关事务服务中心
第二部分 2024年政府办预算公开表(见附件)
第三部分 2024年政府办预算情况说明
一、2024年政府办预算情况说明
按照综合预算的原则,2024年政府办所有收入和支出均纳入预算管理。其中:
1.收入情况。2024年单位预算收入总计1619.64万元,其中:本年收入1619.64万元,上年结转收入0万元,收入同比增加99.44万元,增加6.5%,主要原因是:一是工作人员增加,工资福利支出增长;二是市志及年鉴工作业务划入政府办,支出增加;三是机关事务服务中心项目支出增加。
2.支出情况。2024年单位预算支出总计1619.64万元,其中:工资福利支出756.06万元,商品和服务支出365.26万元,对个人和家庭的补助支出8.72万元,项目支出489.6万元。支出同比增加99.44万元,主要原因是:一是工作人员增加,工资福利支出增长;二是市志及年鉴工作业务划入政府办,支出增加;三是机关事务服务中心项目支出增加。
2024年发生政府性基金安排的支出:无。
2024年政府办省提前告知专项安排的支出:无。
二、机关运行经费安排和使用情况
2024年机关运行经费预算安排365.26万元。比2023年增加140.81万元,主要原因表现在:机关事务服务中心派遣人员工资等费用159万元放在机关运行经费中,使得整体运行经费增长。
三、政府采购情况
无。
四、关于“三公”经费预算情况说明
2024年财政资金安排的“三公”经费预算数24.4万元,其中:因公出国(境)费安排0万元,与去年预算数相同;公务接待费安排0万元,与去年预算数相同;公务用车购置费安排0万元,与去年预算数相同;公务用车运行费安排24.4万元,同比去年预算减少,主要原因是今年全市公务用车运行费标准下调。
五、其他重要事项情况说明
1.政府债务情况:无。
2.政府购买服务支出情况:无。
3.国有资产占用使用情况:无。
4.预算绩效情况说明:无。
5.扶贫资金安排情况:无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政单位会同价格主管单位共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政单位会同价格主管单位共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入:反映各级政府及其所属单位根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政单位用于预算改革方面的支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政单位用于财政国库集中收付业务方面的支出。
11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件:2024年度调兵山市人民政府办公室预算公开表