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调兵山市人民代表大会常务委员会办公室单位2020年部门预算公开细则
目 录
第一部分 调兵山市人民代表大会常务委员会办公室单位概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
第二部分调兵山市人民代表大会常务委员会办公室单位2020年部门预算公开表
1. 2020年调兵山市人民代表大会常务委员会办公室部门收支预算总表
2. 2020年调兵山市人民代表大会常务委员会办公室部门收入预算总表
3. 2020年调兵山市人民代表大会常务委员会办公室部门支出预算总表
4. 2020年调兵山市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支预算总表
5. 2020年调兵山市人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算支出表
6. 2020年调兵山市人民代表大会常务委员会办公室政府预算经济分类情况表
7.2020年调兵山市人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算基本支出表
8. 2020年调兵山市人民代表大会常务委员会办公室省提前告知专项支出表
9. 2020年调兵山市人民代表大会常务委员会办公室政府性基金预算支出表
10. 2020年调兵山市人民代表大会常务委员会办公室项目支出预算明细表
11. 2020年调兵山市人民代表大会常务委员会办公室债务支出预算情况表
12. 2020年调兵山市人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出情况表
13. 2020年调兵山市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出预算表
14. 2020年调兵山市人民代表大会常务委员会办公室政府购买服务项目支出预算表
第三部分2020年调兵山市人民代表大会常务委员会办公室部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分调兵山市人民代表大会常务委员会办公室单位概况
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主要职责
1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政规划和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2、领导或主持县人民代表大会代表的选举。
3、召集县人民代表大会会议。
4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城市建设、环境和资源保护、民政、民族宗教工作的重大事项。
5、根据县人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。
6、听取和审查县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作报告,监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作,联系县人民代表大会的代表,受理人民群众对上述国家机关及其工作人员的申诉和意见。
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部门预算单位构成
下设2个办公室,6个委员会:
调兵山市人大常委会办公室
调兵山市人大常委会调研室
调兵山市人大常委会财政经济委员会
调兵山市人大常委会农村经济委员会
调兵山市人大常委会法治委员会
调兵山市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会
调兵山市人大常委会人事代表选举工作委员会
调兵山市人大常委会社会建设委员会
第二部分调兵山市人民代表大会常务委员会办公室单位部门预算表(见附件2)
第三部分调兵山市人民代表大会常务委员会办公室单位2020年部门预算情况说明
(一)收入情况。2020年部门预算收入总计395.47万元,其中:本年收入395.47万元,上年结转收入0万元,收入同比增加32.11万元,增加8.1%,主要原因是:机构改革人员调整,增加派遣3人
(二)支出情况。2020年部门预算支出总计395.47万元,其中:工资福利支出278.44万元,商品和服务支出85.246万元,对个人和家庭的补助支出1.54万元,项目支出30.25万元。支出同比增加32.11万元,主要原因是:机构改革人员调整,增加派遣3人
2020年发生政府性基金安排的支出:无
2020年XXX省提前告知专项安排的支出。无
二、机关运行经费安排和使用情况。
2020年机关运行经费预算安排85.25万元,比2019年增加3.04万元,原因:根据文件调增机关运行经费。
其中:办公费4.07万元、印刷费1.74万元、邮电费0.9万元、差旅费1.21万元、会议费28.25万元、培训费2万元、接待费0.25万元、日常维修费0.00万元、专用材料及一般设备购置费0.00万元、水费0.42万元、电费1.1万元、离退人员取暖费6.75万元、在职人员取暖费6.4万元、办公用房取暖费11.78万元,办公用房物业管理费0.00万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用21.82万元,其他费用1.89万元。
三、政府采购情况。
2020年政府采购预算安排0万元,同比去年预算安排无增减变化。
四、关于“三公”经费预算情况说明
2020年财政资金安排的“三公”经费预算数7.25万元,与去年预算数相同,无增减变化。
其中:因公出国(境)费安排0万元,与去年预算数相同;公务接待费安排0.25万元,与去年预算数相同;公务用车购置费安排0.00万元,与去年预算数相同;公务用车运行费安排7万元,与去年预算数相同。
五、其他重要事项情况说明
1、政府债务情况。无
2、政府购买服务支出情况。无
3、国有资产占用使用情况。无
4、预算绩效情况说明。无
5、扶贫资金安排情况。无
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他
7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休。
2020年人大办单位部门预算表 (1).xlsx