调兵山市人民政府 The People's Government of Diaobingshan Municipality

政府信息公开

辽宁省铁岭市调兵山市公安局2023年度部门决算公开

来源:调兵山市公安局 时间:2024-09-22

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辽宁省铁岭市调兵山市公安局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市调兵山市公安局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市调兵山市公安局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省铁岭市调兵山市公安局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

部分 名词解释

部分 2023年度辽宁省铁岭市调兵山市公安局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部分 附件

第一部分辽宁省铁岭市调兵山市公安局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关公安工作方针、政策、
法律、法规,研究部署全市公安工作,同时检查指导基层单
位的贯彻执行情况。
(二)掌握信息,分析、研究、预测全市敌情和社会治
安情况,为市委、市政府及时提供社会治安方面的重要信息,
并提出对策和措施。
(三)负责对《中华人民共和国刑事诉讼法》规定的由
公安机关管辖案件的侦查工作;处置严重危害社会治安的骚
乱和治安事故。
(四)依法管理社会治安和户籍、居民身份证、爆炸物
品等工作。
(五)依法监督和管理机关、团体、企事业单位的安全
保卫工作。
(六)负责对来我市的国家领导人、重要外宾的安全警
卫工作。
(七)负责出入境管理工作和全市公安外事工作。
(八)依法管理全市道路交通安全,维护交通秩序。
(九)负责全市计算机信息系统安全保护工作和计算机
业务的承报审批和管理工作。
(十)负责全市消防监督、火灾预防及扑救工作。
(十一)负责全市公安机关人民警察政治思想工作和队
伍建设及纪检监察和审计工作。
(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市调兵山市公安局2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

辽宁省铁岭市调兵山市公安局(本级),辽宁省铁岭市调兵山市公安局交通警察大队,辽宁省铁岭市调兵山市公安局监所管理大队,辽宁省铁岭市调兵山激动勤务中心。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计10003.48万元,包括:

1.财政拨款收入10003.48万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入10003.48万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%

与上年相比,今年收入总计增加638.75万元,增长6.82%,主要原因:单位人员有变动,对应的经费有所变动

(二)支出总计10003.48万元,包括:

1.基本支出8665.01万元,占支出总计的86.62%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出6959.01万元;商品和服务支出1540.42万元;对个人和家庭的补助165.57万元。

2.项目支出1338.47万元,占支出总计的13.38%主要包括办案经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%

与上年相比,今年支出增加638.75万元,增长6.82%,主要原因:单位人员有变动,对应的经费有所变动。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2023年度财政拨款支出10003.48万元,其中:基本支出8665.01万元,项目支出1338.47万元。与上年相比,财政拨款支出增加638.75万元,增长6.82%,主要原因:单位人员有变动,对应的经费有所变动。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的128.72%,其中:基本支出完成年初预算的114.97%,项目支出完成年初预算的570.82%

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10003.48万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.公共安全支出8707.90万元,具体包括:

1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)6506.04万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)1261.05万元,主要是公安办案经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3)公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)863.40万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)71.88万元,主要是专项经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)5.53万元,主要是政法转移支付等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.社会保障和就业支出615.03万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)557.13万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)57.90万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出322.74万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)270.11万元,主要是行政医疗等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)52.63万元,主要是事业医疗等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.住房保障支出357.80万元,具体包括:

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)357.80万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出332.78万元,完成预算的142.21%,决算数大于预算数的主要原因是无变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费332.78万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次2023年因公出国(境)费与上年持平主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元2023年公务接待费与上年持平,主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费332.78万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的142.21%,决算数大于预算数的主要原因是无。比上年减少41.28万元,降低11.04%,主要是调整经费等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费332.78万元,主要用于公车维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量79辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8665.00万元,其中:人员经费7124.58万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费1540.42万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出1540.42万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加350.99万元,增长29.51%,主要原因是单位人员有变动,对应的经费有所变动。

(二)政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额520.64万元,其中:政府采购货物支出250.39万元,政府采购工程支出169.50万元,政府采购服务支出100.75万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的32%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20%

(三)国有资产占用情况。

截至20231231日,共有车辆83辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车78辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5,其他用车主要是公务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

绩效目标达成

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公”经费支出情况:三公经费支出244万元,其中公务用车运行维护费244万元,比去年减少13万元,原因今年没有购置用车;培训费支出情况:比去年增加,主要是省厅全警轮训。

第四部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:辽宁省铁岭市调兵山市公安局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10,003.48

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

8,707.91

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

615.03

9

九、卫生健康支出

40

322.74

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

357.80

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

10,003.48

本年支出合计

58

10,003.48

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

10,003.48

总计

62

10,003.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02

部门:辽宁省铁岭市调兵山市公安局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,003.48

10,003.48

204

公共安全支出

8,707.90

8,707.90

20402

公安

8,702.37

8,702.37

2040201

行政运行

6,506.04

6,506.04

2040202

一般行政管理事务

1,261.05

1,261.05

2040250

事业运行

863.40

863.40

2040299

其他公安支出

71.88

71.88

20499

其他公共安全支出

5.53

5.53

2049999

其他公共安全支出

5.53

5.53

208

社会保障和就业支出

615.03

615.03

20805

行政事业单位养老支出

615.03

615.03

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

557.13

557.13

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57.90

57.90

210

卫生健康支出

322.74

322.74

21011

行政事业单位医疗

322.74

322.74

2101101

行政单位医疗

270.11

270.11

2101102

事业单位医疗

52.63

52.63

221

住房保障支出

357.80

357.80

22102

住房改革支出

357.80

357.80

2210201

住房公积金

357.80

357.80

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03

部门:辽宁省铁岭市调兵山市公安局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,003.48

8,665.01

1,338.47

204

公共安全支出

8,707.90

7,369.44

1,338.46

20402

公安

8,702.37

7,369.44

1,332.93

2040201

行政运行

6,506.04

6,506.04

2040202

一般行政管理事务

1,261.05

1,261.05

2040250

事业运行

863.40

863.40

2040299

其他公安支出

71.88

71.88

20499

其他公共安全支出

5.53

5.53

2049999

其他公共安全支出

5.53

5.53

208

社会保障和就业支出

615.03

615.03

20805

行政事业单位养老支出

615.03

615.03

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

557.13

557.13

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57.90

57.90

210

卫生健康支出

322.74

322.74

21011

行政事业单位医疗

322.74

322.74

2101101

行政单位医疗

270.11

270.11

2101102

事业单位医疗

52.63

52.63

221

住房保障支出

357.80

357.80

22102

住房改革支出

357.80

357.80

2210201

住房公积金

357.80

357.80

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:辽宁省铁岭市调兵山市公安局

2023年度

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

10,003.48

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

8,707.91

8,707.91

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

615.03

615.03

9

九、卫生健康支出

41

322.74

322.74

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

357.80

357.80

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

10,003.48

本年支出合计

59

10,003.48

10,003.48

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

10,003.48

总计

64

10,003.48

10,003.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:辽宁省铁岭市调兵山市公安局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

10,003.48

8,665.01

1,338.47

204

公共安全支出

8,707.90

7,369.44

1,338.46

20402

公安

8,702.37

7,369.44

1,332.93

2040201

行政运行

6,506.04

6,506.04

0.00

2040202

一般行政管理事务

1,261.05

0.00

1,261.05

2040250

事业运行

863.40

863.40

0.00

2040299

其他公安支出

71.88

0.00

71.88

20499

其他公共安全支出

5.53

0.00

5.53

2049999

其他公共安全支出

5.53

0.00

5.53

208

社会保障和就业支出

615.03

615.03

0.00

20805

行政事业单位养老支出

615.03

615.03

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

557.13

557.13

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57.90

57.90

0.00

210

卫生健康支出

322.74

322.74

0.00

21011

行政事业单位医疗

322.74

322.74

0.00

2101101

行政单位医疗

270.11

270.11

0.00

2101102

事业单位医疗

52.63

52.63

0.00

221

住房保障支出

357.80

357.80

0.00

22102

住房改革支出

357.80

357.80

0.00

2210201

住房公积金

357.80

357.80

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:辽宁省铁岭市调兵山市公安局

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6,959.01

302

商品和服务支出

1,540.42

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

2,018.38

30201

办公费

67.63

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

1,649.85

30202

印刷费

18.10

30702

国外债务付息

30103

奖金

179.51

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

2.83

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

251.28

30205

水费

7.76

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

557.13

30206

电费

78.64

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

57.90

30207

邮电费

293.20

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

322.74

30208

取暖费

95.02

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

35.78

30211

差旅费

2.39

31008

物资储备

30113

住房公积金

357.80

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

217.28

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

1,528.66

30214

租赁费

10.80

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

165.57

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

6.59

31013

公务用车购置

30302

退休费

21.14

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

24.01

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

118.42

30224

被装购置费

7.77

31022

无形资产购置

30305

生活补助

9.26

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

3.00

30226

劳务费

312

对企业补助

30307

医疗费补助

1.85

30227

委托业务费

48.64

31201

资本金注入

30308

助学金

30228

工会经费

36.31

31203

政府投资基金股权投资

30309

奖励金

4.57

30229

福利费

31204

费用补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

246.00

31205

利息补贴

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

279.93

31299

其他对企业补助

30399

其他对个人和家庭的补助

7.34

30240

税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

97.53

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

其他支出

人员经费合计

7,124.58

公用经费合计

1,540.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:辽宁省铁岭市调兵山市公安局

2023年度

金额单位:万元

项 目

预算数

决算数

合 计

234.00

332.78

1、因公出国(境)费

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行费

234.00

332.78

其中:1)公务用车运行维护费

234.00

332.78

2)公务用车购置费

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:辽宁省铁岭市调兵山市公安局

2023年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09

部门:辽宁省铁岭市调兵山市公安局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

辽宁省铁岭市调兵山市公安局.xlsx