调兵山市人民政府 The People's Government of Diaobingshan Municipality

政府信息公开

调兵山市融媒体中心2022年部门决算公开

来源:调兵山融媒 时间:2023-07-27

调兵山市融媒体中心决算公开情况细则

    

第一部分  调兵山市融媒体中心概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  调兵山市融媒体中心2022年部门决算表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2022年度“三公”经费支出情况表

第三部分  调兵山市融媒体中心2022年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 调兵山市融媒体中心概况

一、主要职责

(一)坚持党管新闻的原则,牢牢把握正确的舆论导向,全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,提高新闻舆论传播力、引导力、影响力,巩固壮大主流思想舆论。

(二)负责围绕市委、市政府重大决策和中心工作开展新闻宣传工作,负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作,组织承办重大宣传报道活动,不断提高宣传质量;按照市委、市政府要求做好突发事件新闻发布的筹备工作。

(三)严格执行广播电视、互联网行业法规,转播中央和省市广播电视节目与网络视听节目。开办具有地方特色的广播电视和互联网视听节目,拍摄制作宣传、推荐调兵山市的视听节目。

(四)负责传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展,推进新媒体新技术更新、推广和建设工作,全力打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台,为群众提供信息服务、政务服务和便民服务,提供群众咨询、诉求、办事服务的平台。

(五)负责建设全媒体矩阵,综合运用广播、电视、新闻网站、“两微一端”、手机报、农村大喇叭、户外大屏等多种终端构建网络问政平台,扩大传播效果,引导服务群众。

(六)承担广播电视播出质量的监测和管理,负责广播电视设备维护、改造和更新,负责省级移动新媒体平台县级客户端内容生产、审核、发布及运营维护。

(七)负责传统媒体、新媒体的对外宣传工作,协助配合上级媒体机构和新闻单位采访,维护全市新闻舆论安全。

(八)负责互联网舆情监控,通过大数据全网搜集有关信息,快速了解和及时掌握舆情发展动态,编写《网络舆情要报》,为党委、政府决策提供参考依据,为突发事件应对处置第一时间发声提供平台和渠道。负责网络宣传管理队伍建设,组织开展对外网络交流与合作。

(九)负责全市办公自动化建设的实施、管理和指导工作;负责全市内部办公网络及办公自动化设备的维护,为全市上网工程提供指导服务,并监督实施;负责一体化服务平台网络建设,配合政府办推进协同办公系统便民APP设计及后期维护;负责协调和指导全市各部门进行综合数据库建设。

(十)建立高素质的融媒体队伍,探索舆论宣传、媒体资产管理新机制,发展壮大全市传媒事业,提升舆论宣传引导力和服务性。

(十一)统一管理本中心的宣传、技术、人事、财务和设施装备,制定并组织实施本中心产业发展规划,抓好广电网络相关产业的经营,管理经营好本中心内所有国有资产。

(十二)负责全系统安全保卫工作,确保安全优质播出。

(十三)完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

根据以上职责,市融媒体中心现有在职职工77设置了综合办公室总编运营办公新闻采编办公室、新媒体办公室广播电台技术服务办公室、播控办公室发射台等科室。

二、部门决算单位构成

共有1家预算单位,其中行政单位0家,事业单位1家。

纳入调兵山市融媒体中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

第二部分 调兵山市融媒体中心部门决算公开表(点击链接)

附件:调兵山市融媒体中心2022年部门决算表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2022年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

(一)2022年收入总计1160.04万元。包括:

1.财政拨款收入1160.04万元,其中:公共预算财政拨款收入1160.04万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0 万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0 万元。

5.附属单位上缴收入  0万元。

6.其他收入0万元,主要是0

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

收入增减情况。2022年,调兵山市融媒体中心部门决算收入1160.04万元,比上年增加59.2万元,增幅5 %,其中:财政拨款收入1160.04万元,同比增加59.2万元,增幅5 %;其他收入0万元,同比减少0万元,减幅0%。财政拨款收入同比增减的主要原因是工资福利支出增加,二是增加了融媒体中心建设支出。

(二)支出总计1160.04万元,包括:

1.基本支出1056.88万元,主要是为为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出799.13万元,对个人和家庭的补助支出5.06万元,商品和服务支出252.70万元,资本性支出0万元。

2.项目支出103.16万元,主要包括机房通风设备升级改造、广播电视数字化更新改造、新媒体采编设备、融媒体APP软件、融媒APP客户端、文本校对检测系统、新媒体采访设备、发射台楼外监控改造、发射台内监控改造、通信终端设备广播电视安全播出预警信息终端、卫星接收设备改造等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。2022年,调兵山市融媒体中心部门决算总支出1160.04万元,同比增加支出59.2万元,增幅5%,其中:基本支出增加140.7万元,12%;项目支出增加21.66万元,增幅20%。增减支出的主要原因:增加了融媒体中心建设支出

(三)年末结转和结余 0万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余0万元相比,今年增减0万元,增长(下降)0% 。

二、2022年部门财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映调兵山市融媒体中心部门2022年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1160.04万元,其中:基本支出1056.88万元,项目支出103.16万元。与年初预算886.31万元相比,2022年财政拨款支出完成年初预算的130%,其中:基本支出完成年初预算的135 %,项目支出完成年初预算的97%。

(二)具体情况

按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1160.04万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出 0万元,文化旅游体育与传媒支出962.65万元,社会保障和就业支出106.67万元,卫生健康支出34.88万元,节能环保支出 0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出 0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出 0万元,住房保障支出55.83万元,粮油物资储备支出 0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出 0 万元,抗疫特别国债安排的支出0万元。

三、2022年“三公”经费决算情况说明

2022年“三公”经费决算数4.49万元,其中:因公出国(境)0万元,公务待费 0万元,公务用车运行费4.49万元,公务用车购置0万元。2022年决算数比(上年)决算数增加0.02万元,其中:公务用车运行费比(上年)增加 0.02万元,主要是疫情防控期间加油费增多。公务用购置及保有量2台,国内公务接待累计批次0次、人数0人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1160.04万元,其中:人员经费804.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;公用经费252.7万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年调兵山市融媒体中心机关运行经费支出252.7万元,比上年增加11万元,增幅4%,主要原因是增加了劳务派遣人员的服务费支出

(二)政府采购支出情况

2022年调兵山市融媒体中心部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2022年12月31日,调兵山市融媒体中心部门共有车辆2辆,其中:副县级以上领导干部用车0 辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求,我单位组织对2022年度预算项目支出开展了绩效自评,共涉及机房通风设备升级改造、广播电视数字化更新改造、新媒体采编设备、融媒体APP软件、融媒APP客户端、文本校对检测系统、新媒体采访设备、发射台楼外监控改造、发射台内监控改造、通信终端设备广播电视安全播出预警信息终端、卫星接收设备改造等项目 11个,涉及资金103.16万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为100分。

通过绩效自评发现,我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题:一是财政资金使用效率还需提高;二是项目建设需要进一步强化管理;三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进:一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任,强化绩效理念,树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果,提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想,提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况,高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准,更加符合实际,客观科学。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

调兵山市融媒体中心2022年部门决算公开.xlsx